部門簡介
1988年醫(yī)院設立監(jiān)察審計辦公室,2016年更名為審計處。自成立以來,審計處圍繞醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和工作規(guī)劃,對醫(yī)院及其所屬單位貫徹落實重大經濟政策措施、財政財務收支、內部控制和風險管理等有關經濟活動,實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進單位完善治理、實現(xiàn)目標,協(xié)助醫(yī)院按現(xiàn)代醫(yī)院管理要求完善治理,提高醫(yī)院運營效能,保障醫(yī)院高質量發(fā)展。
機構設置
審計處是醫(yī)院設置的內部審計機構,下設綜合審計科,現(xiàn)配備與內部審計工作要求相適應的會計、經濟管理、工程管理、信息、法律等相關專業(yè)人員內部審計人員10名。
工作職責
審計處按照《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》(審計署令第11號)、《重慶市內部審計工作辦法》(重慶市人民政府令第340號)等有關規(guī)定和本單位的要求,履行下列職責:對本單位及所屬單位貫徹落實黨和國家以及本地區(qū)重大政策措施情況,發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施以及業(yè)務計劃執(zhí)行情況,財政財務收支,固定資產投資項目,自然資源資產管理和生態(tài)環(huán)境保護責任的履行情況,境外機構、境外資產和境外經濟活動,經濟管理和效益情況,內部控制及風險管理情況等進行審計;對按照干部管理權限屬于本單位管理的單位主要負責人履行經濟責任情況進行審計;協(xié)助本單位主要負責人督促落實國家審計和內部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作;對本單位所屬單位的內部審計工作進行指導、監(jiān)督和管理;國家有關規(guī)定和上級及醫(yī)院要求辦理的其他事項。
處室榮譽
2020-2022年度全國內部審計先進集體
2014-2016年度全國內部審計先進集體
2011-2013年度全國內部審計先進集體
2005-2007年度重慶市內部審計工作先進集體